项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 | 办公经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 无 | 实施单位 | 滕州高铁新区管理委员会本级 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 24.53 | 10.0 | 81.77% | 8.18 | ||||||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | 24.53 | - | 81.77% | - | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | ||||||||
项目绩效年度目标 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (项)30万元主要用于办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、 租赁费、会议费等 | 确保单位业务顺利进行,加强了本单位支出预算管理 | |||||||||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
项目产出(50分) | 数量指标 | 服务人数 | 15人 | 15人 | 10.00 | 10 | ||||||||
数量指标 | 会议人数会议人数 | 15人 | 15人 | 3.00 | 3 | |||||||||
时效指标 | 设备维修及时性 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | |||||||||
质量指标 | 维修合格率 | 100% | 100% | 13.00 | 13 | |||||||||
成本指标 | 日常办公经费 | 30万元 | 30万元 | 12 | 12 | |||||||||
项目效益(30分) | 经济效益 | 促进节约财政资金 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | ||||||||
社会效益 | 促进领导干部履职尽责,较好地发挥了权利运行紧箍咒和反腐败利剑的作用促进领导干部 | 是 | 是 | 15 | 15 | |||||||||
生态效益 | 有利于环境保护与可持续发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响 | 是否促进发展促进 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | |||||||||||||